Cach xử lý khi khách hàng chuyển dư tiên hang
anh chị cho em hỏi với ạ
Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa anh chị cho em hỏi với ạ Khi thu nợ mình ĐK là: nợ tk112 có tk131
Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa anh chị cho em hỏi với ạ - Khi khách hàng trả tiền (không cần biết dư hay thiếu)
Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa định khoản như thế ko đc . thế thì tự nhiên tiền phải thu cuat khách hnàg lại tăng lên ak
Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa định khoản như thế ko đc . thế thì tự nhiên tiền phải thu cuat khách hnàg lại tăng lên ak Bên bạn có xuất hoá đơn trả cho khách hàng à? ---------- Post added at 01:20 ---------- Previous post was at 01:14 ---------- Sửa lần cuối: 17/8/12
Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa anh chị cho em hỏi với ạ
Có khi nào là 2 ĐK mà bạn còn xót 1 ko?
Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa hạch toán như bạn huenho và bạn soccon ở trên là đúng rồi bạn ạ.
Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa giờ mình đã hiểu ! thank's cả nhà .
Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa neu kh chuỷen tra thua thi dk nhu sau: ---------- Post added at 04:13 ---------- Previous post was at 02:45 ----------
Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa neu kh chuỷen tra thua thi dk nhu sau: [/COLOR]ban oi cho minh hoi thue mon bài co phai ket chuyen k? Trả lời: thuế môn bài bạn muốn kết chuyển đi đâu? có kết chuyển thì kết chuyển 642 đi thôi Thân
Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa thì nó quá loại 6425 /N911-C6425 rôi bạn ah.
Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa theo mình thi khi thu tiền của khách hàng thì ĐK : Nợ TK112 / Có TK 131 : ***
Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa Bên bạn có xuất hoá đơn trả cho khách hàng à? ---------- Post added at 01:20 ---------- Previous
post was at 01:14 ---------- 80tr, đến khi bên bạn làm unc trả lại số tiền thừa 80tr đó thì đk: Như ban "huenho" Định khoản như thế này là hoàn toàn chính xác rồi. Tuy nhiên việc bạn dùng từ "BỊ ÂM" là chưa chính xác, Bỡi vì: TK 131 là tài khoản lưỡng tính có thể dư nợ hoặc dư có. Như vậy khi KH trả tiền thừa thì TK 131 có "Số dư có": 80t Sửa lần cuối:
1/9/12
Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa sẵn chủ đề này cho mình hỏi mình đang có vấn đề như vầy nè khách hàng chuyển cho công ty mình là 4.500.000 mà hóa đơn của khách hàng đó chỉ có 4.485.000 thôi vậy 15.000 thu dư kia định khoản như thế nào ? mong các bạn trả lời giúp mình ! cảm ơn nhiều
Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa sẵn chủ đề này cho mình hỏi mình đang có vấn đề như vầy nè khách hàng chuyển cho công ty mình là 4.500.000 mà hóa đơn của khách hàng đó chỉ có 4.485.000 thôi vậy 15.000 thu dư kia định khoản như thế nào ? mong các bạn trả lời giúp mình ! cảm ơn nhiều bạn làm phiếu chi trả lại số tiền thừa là được.
Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa cho mình hỏi ké với, mình học quản trị giờ mới chuyển sang làm kế toán nên nhiều cái chưa biết
Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa Khi thu nợ mình ĐK là: nợ tk112 có tk131 Chuẩn không cần chỉnh.
Vì TK 131 là TK lưỡng tính, cứ xem như khách hàng đặt cọc hay ứng trước tiền hàng, sau khi giao dịch dư thì làm bút toán ngược lại thôi. Thân ---------- Post added at 03:59 ---------- Previous post was at 03:57 ---------- cho mình hỏi ké với, mình học quản trị giờ mới chuyển sang làm kế toán nên nhiều cái chưa biết Nợ 1111 (1121)
mọi người cho em hỏi là cũng trường hợp như vậy nhưng là bên trả thừa thì hạch toán như sau có đúng không ah?
mọi người cho em hỏi là cũng trường hợp như vậy nhưng là bên trả thừa thì hạch toán như sau có đúng không ah? Uhm! Đúng rồi
bạn à!
Ðề: khi khách hàng trả tiền thừa cho mình hỏi ké với, mình học quản trị giờ mới chuyển sang làm kế toán nên nhiều cái chưa biết Bạn cứ để yên nó ở đó, để tháng sau tính tiếp. |